Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 170001 revíza zabezpečovacieho zariadenia 100,00 s DPH 05.07.2017 Jozef Diky ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.07.2017 11.07.2017
Faktúra 2016113 spracovanie účtovnej agendy za 6/16 100,00 s DPH 07.07.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.07.2016
Faktúra 2017105 spracovanie účtovnej agendy za 5/17 100,00 s DPH 22.05.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 26.05.2017 26.05.2017
Faktúra 2016011 spracovanie účtovnej agendy za 1/16 100,00 s DPH Mandátna zmluvy z 1.7.2002 04.02.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.02.2016
Faktúra 2016050 spracovanie účtovnej agendy za 3/16 100,00 s DPH Mandátna zmluvy z 1.7.2002 08.04.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 18.04.2016
Faktúra 3016072 spracovanie účtovnej agendy za 4/16 100,00 s DPH 06.05.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.05.2016
Faktúra 2017213 spracovanie účtovnej agendy za 10/17 100,00 s DPH 24.10.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 27.10.2017 02.11.2017
Faktúra 2016030 spracovanie účtovnej agendy za 2/16 100,00 s DPH Mandátna zmluvy z 1.7.2002 04.03.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.03.2016
Faktúra 1001709710 Manažment školy v praxi - ročné predplatné - 2017 111,76 s DPH 02.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.11.2016 15.11.2016
Faktúra 1615213 tonery G&G pre OKI - MGF 2016 112,00 s DPH 23.05.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 02.06.2016
Faktúra 30222016 telefónne služby zamestnankyne PaM 113,91 s DPH 07.12.2016 ZŠ SNP ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.12.2016 14.12.2016
Faktúra 1615247 oprava PC v riaditeľni a triede VO 115,33 s DPH 24.06.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 01.07.2016
Faktúra 21617115 Právny kurier pre školy, ročné predplatné 119,00 s DPH 14.09.2016 Raabe, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 05.09.2016 23.09.2016
Zmluva o dielo správa IS, servis, dodanie tovaru 12.50/hod. s DPH 01.06.2017 MAXcomputers s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 29.06.2017
Faktúra 1001824010 časopis Manažment školy v praxi na rok 2018 126,48 s DPH 05.12.2017 Wolters Kluwer s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 05.12.2017 08.12.2017
Faktúra 20172243 revízia HP a oprava 127,83 s DPH 13.11.2017 FLORIAN,s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.11.2017 17.11.2017
Faktúra 696870000 školský kartón 132,80 s DPH 13.10.2017 SCP Papier, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.10.2017 18.10.2017
Faktúra 316026022 Tabuľa keramická, magnet. biela, popisovače 138,41 s DPH 14.12.2016 Papera s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.12.2016 14.12.2016
Faktúra 20170225 SSD karta+práce na PC ZRŠ 140,42 s DPH 13.11.2017 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.11.2017 17.11.2017
Faktúra 16100 autobusová doprava do Rajeckých Teplíc a späť zo SF 140,52 s DPH 12.07.2016 Miroslav Sobek, Dopravné a automobilové služby ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.07.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/211