Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17440125 dodávka tepla a ÚK a TÚK za 6/17 196,40 s DPH 17.07.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 17.07.2017 20.07.2017
Faktúra 170001 revíza zabezpečovacieho zariadenia 100,00 s DPH 05.07.2017 Jozef Diky ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.07.2017 11.07.2017
Faktúra 3017127 spracovanide účtovnej agendy za 6/17 100,00 s DPH 30.06.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 30.06.2017 04.07.2017
Faktúra 17440106 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/17 387,96 s DPH 16.06.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.06.2017 21.06.2017
Faktúra 17440095 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 5/17 240,00 s DPH 16.06.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 05.06.2017 21.06.2017
Faktúra 20171466 nájom, služby PaM 6/17 179,31 s DPH 09.06.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.06.2017 21.06.2017
Faktúra 9170001187 aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2018 199,00 s DPH 09.06.2017 aSc, s.r.o. Bratislava ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.06.2017 21.06.2017
Faktúra 034417 vypracovanie zákl. listu protiraduačného úkrytu - CO 156,00 s DPH 09.06.2017 BOZiPo, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.06.2017 21.06.2017
Faktúra 117060925 jedálne kupóny za 5/17 1 615,04 s DPH 09.06.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 05.06.2017 21.06.2017
Faktúra 117216 audit účtovnej závierky za rok 2016 480,00 s DPH 02.06.2017 GemerAudit, spol.s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 05.06.2017 19.06.2017
Zmluva o dielo správa IS, servis, dodanie tovaru 12.50/hod. s DPH 01.06.2017 MAXcomputers s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 29.06.2017
Faktúra 2172203522 žiacke knižky na šk. rok 2017/18 307,08 s DPH 26.05.2017 ŠEVT a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 19.05.2017 26.05.2017
Faktúra 20170005 nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17,2.polrok 1 556,00 s DPH 25.05.2017 ZŠ Turany ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 25.05.2017 02.06.2017
Faktúra 70500358 Hecht 548 - motorová kosačka s pojazdom 349,90 s DPH 23.05.2017 HECHT SK, spol. s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 23.05.2017 26.05.2017
Faktúra 2017105 spracovanie účtovnej agendy za 5/17 100,00 s DPH 22.05.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 26.05.2017 26.05.2017
Faktúra 2017164 káble, zásuvky k PC 146,02 s DPH 12.05.2017 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.05.2017 26.05.2017
Faktúra 11704959 jedálne kupóny za 4/17 1 191,54 s DPH 11.05.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 11.05.2017 26.05.2017
Faktúra 17440076 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 4/17 500,00 s DPH 11.05.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 08.05.2017 25.05.2017
Faktúra 17440087 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 4/17 474,93 s DPH 11.05.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.05.2017 15.05.2017
Faktúra 20171311 nájom, služby PaM 5/17 179,21 s DPH 10.05.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.05.2017 16.05.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/211