|
Faktúra |
1700078
|
licencia na užívanie inf.systému iZUŠ
|
|
s DPH |
|
23.11.2017 |
Senzio s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
23.11.2017 |
28.11.2017 |
|
Faktúra |
170100441
|
otočné stoličky ku klavíru
|
178,00 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
Musicmania s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
22.11.2017 |
27.11.2017 |
|
Faktúra |
2017234
|
spracovanie účtovnej agendy za 11/17
|
100,00 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
22.11.2017 |
24.11.2017 |
|
Faktúra |
5417201728
|
Laserová tlačiareň HP LJ Pro M252dw+dát.kábel
|
249,25 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Alza.sk,s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
Faktúra |
117115195
|
jedálne kupóny za10/17
|
1 517,04 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
217638
|
prenájom priestorov a služby DO Strojár
|
600,00 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
Dom odborov Strojár s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
15.11.2017 |
17.11.2017 |
|
Faktúra |
652017
|
revízia elektrospotrebičov a el. náradia
|
170,00 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
Peter Obal |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
Faktúra |
20170117
|
dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 11/17
|
510,00 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
Faktúra |
0662017
|
meranie bleskozvodu
|
350,00 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
Peter Obal |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
Faktúra |
20170245
|
PC + tablety do PC triedy
|
762,37 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Miroslav Cáfal - MAXcomputers |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
13.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
17440201
|
dodávka tepla a ÚK a TÚK za 10/17
|
500,54 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
Faktúra |
217024803
|
Farby, pastely, tuše ...
|
513,94 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Papera s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
13.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
20172530
|
nájom,služby PaM za 11/17
|
179,21 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Mesto Martin |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
Faktúra |
20170225
|
SSD karta+práce na PC ZRŠ
|
140,42 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Miroslav Cáfal - MAXcomputers |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
Faktúra |
20172243
|
revízia HP a oprava
|
127,83 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
FLORIAN,s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
Faktúra |
2017020
|
čistiace potreby
|
900,72 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
Ján Machay MAYA |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
Faktúra |
744470000
|
papier, výkresy
|
196,74 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
SCP Papier, a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
Faktúra |
2017213
|
spracovanie účtovnej agendy za 10/17
|
100,00 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
Faktúra |
17440180
|
dodávka tepla a ÚK a TÚK za 9/17
|
354,04 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
13.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
20172342
|
nájom,služby PaM za 10/17
|
179,21 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
Mesto Martin |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
13.10.2017 |
18.10.2017 |