|
Faktúra |
217024803
|
Farby, pastely, tuše ...
|
513,94 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Papera s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
13.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
17440201
|
dodávka tepla a ÚK a TÚK za 10/17
|
500,54 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
Faktúra |
20170117
|
dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 11/17
|
510,00 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
Faktúra |
652017
|
revízia elektrospotrebičov a el. náradia
|
170,00 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
Peter Obal |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
Faktúra |
17440049
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/17
|
514,06 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
15.03.2017 |
22.03.2017 |
|
Faktúra |
0062017
|
revízia objektu ZUŠ, montáž vonkajšieho osvetlenia
|
434,00 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Peter Obal |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
13.03.2017 |
17.03.2017 |
|
Faktúra |
117132508
|
jedálne kupóny za12/17
|
1 163,54 |
s DPH |
|
29.12.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
21.12.2017 |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
2016135
|
spracovanie účtovnej agendy za 7/16
|
100,00 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
Faktúra |
1615247
|
oprava PC v riaditeľni a triede VO
|
115,33 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
Miroslav Cáfal - MAXcomputers |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
2016113
|
spracovanie účtovnej agendy za 6/16
|
100,00 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
14.07.2016 |
|
Faktúra |
36323915
|
vodné, stočné
|
321,13 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
TURVOD, a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
Faktúra |
0116075601
|
jedálne kupóny
|
1 551,54 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
Faktúra |
16100
|
autobusová doprava do Rajeckých Teplíc a späť zo SF
|
140,52 |
s DPH |
|
12.07.2016 |
Miroslav Sobek, Dopravné a automobilové služby |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
Faktúra |
20161741
|
nájom, služby PaM 7/16
|
179,21 |
s DPH |
|
13.07.2016 |
Mesto Martin |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
Faktúra |
2162204238
|
tlačivá na šk. rok 2016/17
|
211,08 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
Faktúra |
20161863
|
nájom, služby PaM 8/16
|
179,21 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
Mesto Martin |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
Faktúra |
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 8/16
|
220,00 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
Faktúra |
16440106
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/16
|
315,20 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
Faktúra |
16440143
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK za 7/16
|
443,52 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
Faktúra |
16440124
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK za 6/16
|
203,52 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |